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舟山群岛新区:高新区召开内部审计工作领导小组会议

2024-02-22 地区管理员

为全面学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话指示精神,进一步完善管委会内部审计监督机制和免疫功能,近日,高新区管委会召开了内部审计工作领导小组会议。高新区党工委书记、管委会主任史舟海参加会议并讲话,管委会相关领导及内部审计工作领导小组成员参加会议。

会议听取了管委会财政局关于2023年度审计工作开展情况的汇报,就国家审计、内部审计、日常监督等三个方面进行了总结,对审计发现的问题及整改举措进行了归类分析,并明确了下一步工作举措。会议还研究通过了2024年高新区内部审计工作计划。

史舟海强调,要深入学习领会,抓好贯彻落实。要全面学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话指示精神,财政局作为内部审计职能部门,要围绕高新区中心工作,加强全局性谋划和整体性推进,合力提升内部审计工作质效,为推进高新区高质量发展作出更大贡献。要深化贯通融合,提升监督效能。要严格执行出台的内部审计工作制度,进一步提高源头治理的能力,确保财政经济业务各环节合理合规合法。要持续加强财政日常监督管理,做到真审、真查,实事求是、态度端正;持续加强审计队伍的建设,加强财政审计业务学习,开展财政审计业务培训,提高内部审计队伍的专业素养。要突出问题导向,夯实整改成效。要结合巡视工作中发现的相关问题,在落实点上整改的同时,举一反三、以点带面,做到真改实改。要坚持“当下改”和“长久立”相结合,通过审计建章立制,规范监督,要切实做好“审计后半篇文章”。


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